Page 194 - 2017-2021 Stratejik Plan
P. 194

VI.A.  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017- 2021 Stratejik Planı
                              Stratejik Hedef Maliyetleri Tablosu

                   Ulaşım Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri

     NO KODU       HEDEF MALİYETİ                         YILLAR     KAYNAK         5 YILLIK
                                                                  İHTİYACI (TL)  TOPLAM (TL)

                                                          2017    19.200.000        679.300.000

                   Çevreci, ekonomik, alternatif ula- 2018        266.500.000       337.097.000
                                                                  265.500.000
     1 1.1.1 şım sistemleri ve toplu ulaşım 2019                  116.000.000        14.450.000

                   türlerinin hayata geçirilmesi          2020                         1.400.000

                                                          2021    12.100.000         56.108.000

                   Toplu ulaşım sisteminin, ulusla- 2017          57.847.000             900.000
                                                                  62.150.000
                   rarası ulaşım kriterlerine uygun 2018          67.000.000     1.269.170.000
                   şekilde iyileştirilmesi, düzenlen-             72.300.000
     2      1.1.2  mesi ve sunulan hizmetlerin gü-        2019    77.800.000

                   venli, konforlu ve erişilebilir hale 2020

                   getirilmesi                            2021

                                                          2017    2.050.000

                   Toplu ulaşım sisteminde tekno- 2018            3.100.000
                                                                  3.100.000
     3 1.1.3 lojik altyapının geliştirilerek erişi- 2019          3.100.000

                   lebilirliğinin artırılması             2020

                                                          2021    3.100.000

                   Ticari toplu taşımacılığın yasal alt 2017      1.200.000
                                                                      50.000
                   yapısının revize edilerek yönetil- 2018            50.000
                   mesi ve ulaşımda faydalanıcıla-                    50.000
     4      1.1.4  rın farklı eğitim materyalleri ile     2019        50.000

                   bilinçlendirilerek memnuniyetle- 2020

                   rinin artırılması                      2021

                                                          2017    12.600.000
                                                                  13.110.000
                   Kent trafiğinin düzenlenmesi, 2018             10.120.000
                   yayalaştırmanın sağlanması ve                  10.133.000
     5      1.2.1  yönetsel iyileştirmeler yoluyla ra-    2019    10.145.000

                   hatlatılması                           2020

                                                          2021

                                                          2017    500.000

                   Akıllı teknolojik sistemlerin oluş- 2018       100.000
                                                                  100.000
     6 1.3.1 turulması, trafiğin yönetilmesi ve 2019              100.000

                   yönlendirilmesi                        2020

                                                          2021    100.000

                   Şehir içi, kırsal mahalle ve çevre     2017    229.665.000
                   yollarının imalatı, mevcut yolların    2018    234.250.000
                                                                  252.280.000
     7 1.3.2 bakım ve onarımlarının yapılma- 2019                 267.775.000
                                                                  285.200.000
                   sı, ulaşım hizmetlerinin iyileştiril-  2020
                   mesi                                   2021

194
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199