Page 194 - 2017-2021 Stratejik Plan
P. 194
VI.A. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017- 2021 Stratejik Planı
Stratejik Hedef Maliyetleri Tablosu
Ulaşım Hizmetleri Stratejik Hedef Maliyetleri
NO KODU HEDEF MALİYETİ YILLAR KAYNAK 5 YILLIK
İHTİYACI (TL) TOPLAM (TL)
2017 19.200.000 679.300.000
Çevreci, ekonomik, alternatif ula- 2018 266.500.000 337.097.000
265.500.000
1 1.1.1 şım sistemleri ve toplu ulaşım 2019 116.000.000 14.450.000
türlerinin hayata geçirilmesi 2020 1.400.000
2021 12.100.000 56.108.000
Toplu ulaşım sisteminin, ulusla- 2017 57.847.000 900.000
62.150.000
rarası ulaşım kriterlerine uygun 2018 67.000.000 1.269.170.000
şekilde iyileştirilmesi, düzenlen- 72.300.000
2 1.1.2 mesi ve sunulan hizmetlerin gü- 2019 77.800.000
venli, konforlu ve erişilebilir hale 2020
getirilmesi 2021
2017 2.050.000
Toplu ulaşım sisteminde tekno- 2018 3.100.000
3.100.000
3 1.1.3 lojik altyapının geliştirilerek erişi- 2019 3.100.000
lebilirliğinin artırılması 2020
2021 3.100.000
Ticari toplu taşımacılığın yasal alt 2017 1.200.000
50.000
yapısının revize edilerek yönetil- 2018 50.000
mesi ve ulaşımda faydalanıcıla- 50.000
4 1.1.4 rın farklı eğitim materyalleri ile 2019 50.000
bilinçlendirilerek memnuniyetle- 2020
rinin artırılması 2021
2017 12.600.000
13.110.000
Kent trafiğinin düzenlenmesi, 2018 10.120.000
yayalaştırmanın sağlanması ve 10.133.000
5 1.2.1 yönetsel iyileştirmeler yoluyla ra- 2019 10.145.000
hatlatılması 2020
2021
2017 500.000
Akıllı teknolojik sistemlerin oluş- 2018 100.000
100.000
6 1.3.1 turulması, trafiğin yönetilmesi ve 2019 100.000
yönlendirilmesi 2020
2021 100.000
Şehir içi, kırsal mahalle ve çevre 2017 229.665.000
yollarının imalatı, mevcut yolların 2018 234.250.000
252.280.000
7 1.3.2 bakım ve onarımlarının yapılma- 2019 267.775.000
285.200.000
sı, ulaşım hizmetlerinin iyileştiril- 2020
mesi 2021
194